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东海县城管局加强内部审计助推城市管理
2018/5/29 8:35:12   来源:东海县 城管局 段邦春 皇娟            打印本页   

     近年来,江苏省东海县城市管理局党组多措并举,加强局机关内部财务审计,从组织领导、业务提升、日常督查、强化整改等方面入手,不断筑牢内部财务审计第一道防线。该局内部财务审计工作水平的逐步提高,既促进了财务工作规范化,又有序推动了城市管理工作全面展开。
   加强领导、完善组织。该局成立了内部审计工作领导小组,局主要领导任组长,局办公室及下属各科室、大队等单位领导为成员。对局本级及下属单位的资金使用、固定资产的管理等情况进行日常监督和审计。
   制定措施、狠抓落实。该局先后制定了财务管理、车辆加油、车辆维修等一系列管理制度。特别对财务管理工作,实行收支两条线管理办法,规范资金使用流程,统筹安排各项经费支出,局属各单位严格按规定纳入财务统一管理,统一核算,杜绝帐外帐。
   学习培训、提升水平。组织财会人员参加审计业务培训,对审计基本理论,审计组织内容、范围、要求及内审法规准则等知识进行学习,促使内审人员不断更新知识,提升内审人员的业务水平。
   定期检查、防范未然。定期组织人员对本单位收支管理、以及内部管理制度和机制建立与执行情况进行内审,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议,发现问题即查即改。根据检查情况编发督查通报,通报查到的问题,并对问题单位下发整改通知书,要求逐项限时改正,并反馈整改情况,做到即查即改。

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